Решение Воронежской городской Думы города Воронежа от 24.04.2024 N 983-V "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 12.04.2023 N 720-V "Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года"
В О Р О Н Е Ж С К А Я Г О Р О Д С К А Я Д У М А
РЕШЕНИЕ
от 24.04.2024 N 983-V
О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 12.04.2023 N 720-V «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года»
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года, Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Воронежской городской Думы от 12.04.2023 N 720-V «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года» следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования ПКРТИ составляет 95 099 373,99 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 3 144 720,90 тыс. руб.; - областной бюджет – 84 590 697,47 тыс. руб.; - бюджет городского округа – 5 026 689,96 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 2 337 265,66 тыс. руб., в том числе по этапам реализации: I этап реализации – 27 900 327,87 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 360 208,50 тыс. руб.; - областной бюджет – 22 808 612,09 тыс. руб.; - бюджет городского округа – 2 401 478,72 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 2 330 028,56 тыс. руб., II этап реализации – 67 199 046,12 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 2 784 512,40 тыс. руб.; - областной бюджет – 61 782 085,38 тыс. руб.; - бюджет городского округа – 2 625 211,24 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 7 237,10 тыс. руб. |
».
1.2. Раздел 7 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Таблица N 39
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры
Наименование | Оценка расходов по годам и этапам реализации мероприятий, тыс. руб. | всего, в том числе: | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники |
Мероприятия по развитию дорожной инфраструктуры | ВСЕГО по двум этапам | 55 971 072,11 | 360 208,50 | 51 770 648,24 | 3 840 215,37 | 0,00 |
I этап всего, в том числе | 24 915 949,49 | 360 208,50 | 22 208 212,46 | 2 347 528,53 | 0,00 | |
2023 | 10 262 187,19 | 258 167,60 | 8 243 010,06 | 1 761 009,53 | 0,00 | |
2024 | 4 997 252,50 | 102 040,90 | 4 752 045,40 | 143 166,20 | 0,00 | |
2025 | 4 326 978,40 | 0,00 | 4 157 719,00 | 169 259,40 | 0,00 | |
2026 | 2 946 697,40 | 0,00 | 2 777 719,00 | 168 978,40 | 0,00 | |
2027 | 2 382 834,00 | 0,00 | 2 277 719,00 | 105 115,00 | 0,00 | |
II этап, всего (2028-2041) | 31 055 122,62 | 0,00 | 29 562 435,78 | 1 492 686,84 | 0,00 |
Наибольшая доля приходится на бюджетные источники финансирования, в частности, на средства областного бюджета (таблица N 39). На рисунке 19 отражены доли финансирования программы по источникам финансирования.
Рис. 19. Доли финансирования мероприятий в сфере дорожной деятельности по источникам
Данные, представленные в таблице N 40, показывают, что динамика финансирования деятельности по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры характеризуется ростом объемов финансирования на перспективные периоды. При этом стоит учитывать, что в таблице представлена укрупненная оценка мероприятий и в перспективе возможен дополнительный рост средств, выделяемых на развитие транспортной инфраструктуры.
Таблица N 40
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию Мероприятий по улучшению транспортной инфраструктуры
Наименование | Оценка расходов по годам и этапам реализации мероприятий, тыс. руб. | всего, в том числе: | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа | внебюджетные источники |
Мероприятия: - обеспечение обособленного движения городского пассажирского транспорта («метробус»); - приобретение подвижного состава; - модернизация инфраструктуры городского пассажирского транспорта; - развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | ВСЕГО по двум этапам | 39 128 301,88 | 2 784 512,40 | 32 820 049,23 | 1 186 474,59 | 2 337 265,66 |
I этап, всего, в том числе: | 2 984 378,38 | 0,00 | 600 399,63 | 53 950,19 | 2 330 028,56 | |
2023 | 324 872,83 | 0,00 | 205 698,83 | 9 972,00 | 109 202,00 | |
2024 | 334 143,80 | 0,00 | 205 698,80 | 14 875,00 | 113 570,00 | |
2025 | 423 958,80 | 0,00 | 189 002,00 | 9 984,00 | 224 972,80 | |
2026 | 907 654,10 | 0,00 | 0,00 | 10 379,00 | 897 275,10 | |
2027 | 993 748,85 | 0,00 | 0,00 | 8 740,19 | 985 008,66 | |
II этап, всего (2028-2041) | 36 143 923,50 | 2 784 512,40 | 32 219 649,60 | 1 132 524,40 | 7 237,10 |
Рис. 20. Доля финансирования мероприятий транспортной инфраструктуры по источникам
Таблица N 41
Оценка расходов бюджетных средств по годам и этапам реализации мероприятий
Оценка расходов по годам и этапам реализации мероприятий, тыс. руб. | I этап (2023-2027) | II этап (2028-2041) | ВСЕГО по двум этапам |
всего, в том числе: | 27 900 327,87 | 67 199 046,12 | 95 099 373,99 |
федеральный бюджет | 360 208,50 | 2 784 512,40 | 3 144 720,90 |
областной бюджет | 22 808 612,09 | 61 782 085,38 | 84 590 697,47 |
бюджет городского округа | 2 401 478,72 | 2 625 211,24 | 5 026 689,96 |
внебюджетные источники | 2 330 028,56 | 7 237,10 | 2 337 265,66 |
Рис.
21. Доля финансирования мероприятий всего по двум этапам
На рисунках 20-21 и в таблице N 41 приведены оценка расходов и доли финансирования мероприятий (по двум этапам). Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению ежегодно.».
1.3. Таблицу N 42 «Целевые показатели и индикаторы Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица N 42
Целевые показатели и индикаторы Программы
N | Наименование индикатора | Ед. | Показатели по годам | |||||
I этап | II этап, всего | |||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2041 | |||
1. | Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения, законченных строительством (реконструкцией) (нарастающим итогом) | км | 23,78 | 30,33 | 36,13 | 37,00 | 38,00 | 353,50 |
2. | Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 |
3. | Прирост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее | % | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
4. | Строительство (обустройство) велосипедных дорожек (нарастающим итогом) | км | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 10,47 | 12 | 133,2 |
5. | Протяженность сети выделенных полос для маршрутных транспортных средств (в однопутном исчислении) | км | 30 | 30 | 38 | 65 | 75 | 80 |
6. | Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей (норматив 1,327 на 1000 жителей) | % | 67,3 | 70,0 | 71,0 | 80,0 | 80,5 | 85,00 |
7. | Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
8. | Количество перевезенных пассажиров на городском пассажирском транспорте (пассажирооборот) | тыс. чел./ год | 117 200 | 123 060 | 140 000 | 142 134 | 144 000 | 249 719 |
9. | Средняя скорость передвижения пассажиров городского пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | км/ч | 17,7 | 17,7 | 18,1 | 18,4 | 18,5 | 19 |
10. | Количество вновь созданных платных парковочных мест | место | 0 | 114 | 146 | 200 | 200 | 200 |
».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
В.Ю.Кстенин В.Ф.Ходырев